• 高额税负减免

  • 资深财会专家

  • 专属税筹方案

  • 政府绿色通道

  • 全程服务保障

全周期税务筹划
  • 企业初创阶段的税务筹划

    政策解读

    税收优惠政策对企业注册地址的选择的影响

    纳税类型考量

    一般纳税人与小规模纳税人的税负考量

    涉税风险

    关联企业经营过程中的涉税风险预警

    企业税筹

    企业性质的税务筹划咨询

  • 企业发展时期的税务筹划

    采购生产和研发的税收筹划

    1、供应商的选择与节税策略,采购合同的涉税注意要点

    2、增值税进项确认、发票结算方式与延迟税收筹划

    3、生产研发环节,研发过程的税收优惠政策

    销售环节设计的税收筹划

    不同销售方式的选择、销售退回、销售佣金的税务处理以及销售业务纳税风险的评估分析

  • 发展成熟阶段的税务筹划

    通过合理筹划减少经营成本

    1、合理规划公司财务状况,规避分公司与总部的营收中的纳税风险

    2、通过在“税收洼地”开设分公司或总部,调配营收关系,减少纳税额

    3、企业在经营过程中的重大商业合同、并购重组等税务筹划

    企业高管增加收入

    企业高管在年中分红、高额项目奖金发放、股权转让等中的税务筹划

企业节税案例

北京某科技有限公司从事软件开发与销售业务,经去年年终统计一年营业收入1750.63万元,开发成本425.25万元,销售

及管理费用272.67万元,利润1052.71万元

  • 节税前

    在未进行节税之前,该企业每年依法缴纳的企业所得税为:1052.71万*25%=263.18万元

  • 节税后

    在进行合理化的税务筹划之后,该企业每年依法缴纳的企业所得税为:38.69万元

* 节税过程请咨询客服了解
推荐节税行业
  • 医药

    医药

  • 建筑

    建筑

  • 新能源

    新能源

  • 旅游业

    旅游业

  • 金融服务

    金融服务

  • 轻工纺织

  • 环保节能

  • 商务服务业

  • 农林业

  • 水利电力

  • 有色金属

  • 机械

  • 信息产业

  • 城市基础设施

  • 演艺业

  • 商贸服务业

  • 科技服务业

税务筹划服务流程
  • 业务咨询

    确定您需要咨询

    的服务和意向

  • 分析业务

    拆解需求,并分

    析问题

  • 税筹方案

    定制最合适的税

    务筹划解决方案

  • 确定合作

    就业务达成一致

    并签署服务合同

  • 开始节税

    财税专家全程跟

    进解决问题

已选择节税企业
cache
Processed in 0.017366 Second.